Tabelas de SD - Principais
VBAK Cabeçalho de Ordem de Vendas
VBAP Item de Ordem de Vendas
VBUK Cabeçalho status de Documentos de Vendas
VBUP Item Status de Ordem de Vendas
VBFA Fluxo de Documento de Vendas
VBPA Tabela de Parceiros
VBEP Documento de Vendas Divisão de Remessa
VBBE Documento de Vendas Registro Individuais
VBKD Documento de Vendas - Dados de Negócios
LIKP Remessa/Fornecimento – Cabeçalho
LIPS Remessa/Fornecimento – Itens
VEPO Cabeçalho de Expedição
VTTK Transporte – Cabeçalho
VTTP Transporte – Itens
VBRK Faturamento – Cabeçalho
VBRP Faturamento – Itens
T171T Clientes Zona de Distribuição – Textos
TVFK Documento de Faturamento – Tipo de Documento
TVGRT Unidade de Organização – Grupo de Vendedores
Tabelas de NFe
J_1BBRANCH Filial do CNPJ
J_1BNFDOC Nota Fiscal – Cabeçalho
J_1BNFLIN Nota Fiscal – Itens
J_1BNFSTX Impostos dos Itens de NF
J_1BNFE_ACTIVE Electronic Nota Fiscal: Actual Status
J_1BNFE_CANCELR NF-e: Reason for Cancel / Skip
J_1BNFE_CANCELRT NF-e: Reason for Cancel / Skip - Descripti
J_1BNFE_CANCELRV Nfe: Reason for Cancel / Skip
J_1BNFE_CONTIN NF-e: Contingency Control
J_1BNFE_CONTIN1 NF-e: Contingency per Region
J_1BNFE_CONTIN2 NF-e: Contingency for Business Places
J_1BNFE_CONTINR NF-e: Reason for Contingency
J_1BNFE_CONTINRT NF-e: Reason for Contingency texts
J_1BNFE_CONTINRV NF-e: Reason for Contingency.
J_1BNFE_CUST01 NF-e System Configuration 01
J_1BNFE_CUST1 NF-e: System Configuration per Region
J_1BNFE_CUST2 NF-e: System Configuration per Business Pl
J_1BNFE_CUST3 NF-e: System Configuration per Business Pl
J_1BNFE_CUST3_1V NF-e: System Configuration - Connections
J_1BNFE_CUST3_2V NF-e: System Configuration - Default Setti
J_1BNFE_CUST3_3V F-e: System Configuration - Foreign Partne
J_1BNFE_CUST3_4V NF-e: System Configuration
J_1BNFE_HISTORY Electronic Nota Fiscal - History
J_1BNFE_INVALID Electronic Nota Fiscal: Invalid Status Act
J_1BNFE_MAP_TYPE NF-e: Mapping of Inbound Msg Types to Inte
J_1BNFE_RFCD_V NF-e: RFC Destination of Outbound message
J_1BNFE_XMLV_V NF-e: Version of XML File
Tabelas de MM
EKKO Cabeçalho de Documento de Compras
EKPO Item de Documento de Compras
EKBE Histórico de Documento de Compras
EKKN Classificação Contábil de Documento de Compras
MAKT Textos breves de Materiais
MARA Mestre de Materiais
MARC Segmento C do Mestre de Materiais
MARM Unidades de Medida
MBEW Avaliação do Material
MKPF Cabeçalho de Documento de Materiais (Movimentações)
MSEG Item de Documento de Materiais (Movimentações)
T134T Denominação dos Tipos de Material
Tabelas de CO
BKPF Cabeçalho de Documentos Gerais de FI
BSAD Itens de Partidas Compensadas de Clientes
BSAK Itens de Partidas Compensadas de Fornecedores
BSAS Itens de Partidas Compensadas de Contas do Razão
BSEG Itens de Documentos Gerais de FI
BSID Itens de Partidas em Aberto de Clientes
BSIK Itens de Partidas em Aberto de Fornecedores
COBK Cabeçalho do Documento Nº CO Referente ao Período
COEP Partidas no CO Referente ao Período
COSP Valores das Ordens de Investimento e Outras Ordens
CSKS Mestre de Centro de Custo
CSKT Texto de Centro de Custo
GLT0 Mestre da Conta do Razão (Movimentação no Período)
GLT1 Totais para General Ledger Local
J_1AT059Z Códigos de IRF (Nova Funcionalidade)
J_1AWITH Dados de Operações de IRF
J_1AWTOFF Código Oficial de Imposto de Renda na Fonte
SKA1 Mestre das Contas do Razão
T001S Encarregado da Contabilidade
T011 Estrutura de Balanço L/P
T030A Operações (Ex. “WIT” Operações de IRF)
T894 Versões de Ledger
TBSL Mestre da Chave de Lançamento
TBSLT Denominação das Chaves de Lançamento
TGSB Divisões
TGSBT Denominação das Divisões
TKA01 Área de Contabilidade de Custos
TKA09 Opções Básicas Versões de Ordens
TKA50 Perfis de Planejador – Tabela de Entidades
TKO08 Área de Apropriação de Custo para Ordem
TKO09 Texto para Área de Apropriação de Custo para Ordem
Tabelas de PP
AFKO Cabeçalho da Ordem PCP
AFPO Item da Ordem PCP
AUFK Mestre de Ordens
MAST Ligação entre Materiais (Lista Técnica)
PLAF Ordem Planejada
STKO Cabeçalho da Lista Técnica
STPO Item da Lista Técnica
T003P Textos de Tipos de Ordens
Tabelas Gerais
KNA1 Mestre de Clientes (Parte Geral)
KNB1 Mestre de Clientes (Empresa)
KNB4 Histórico de Pagamentos do Cliente
KNB5 Mestre de Clientes (Dados de Reclamação)
KNC1 Mestre de Clientes (Movimentação no Período)
KNC3 Mestre de Clientes (Movimentação no Período – Razão Especial)
KNVV Mestre de Clientes (Vendas e Distribuição)
LFA1 Mestre de Fornecedores (Parte Geral)
LFAS Mestre de Fornecedores (Parte Geral Ident. Fiscal IVA)
LFAT Mestre de Fornecedores (Agrupamento de Impostos)
LFB1 Mestre de Fornecedores (Empresa)
LFB5 Mestre de Fornecedores (Dados de Reclamação)
LFBK Mestre de Fornecedores (Banco)
LFBW Mestre de Fornecedores (Categoria de Imposto Retido na Fonte)
LFC1 Mestre de Fornecedores (Movimento no Período)
LFC3 Mestre de Fornecedores (Movimento no Período – Razão Especial)
LFM1 Mestre de Fornecedores (Organização de Compras)
T000 Mandantes
T001 Empresas
T001Z Dados Adicionais para Empresa
T012K Bancos
T074T Denominação dos Códigos de Razão Especial
T074U Características dos Códigos de Razão Especial
TBTCO Síntese de estado de job
TJ30T Textos Relativos a Status de Objetos
V_T015Z Visão dos valores em extenso para conversão de numéricos na função standard SPELL_AMOUNT
Boa tarde!!
ResponderExcluirAlguem conhece uma forma de inserir a remessa/ ou transporte/ ou ordem de venda no SAP e nos trazer o número de NFe relacionado no SAP?
Se quiser DOCNUM:
Excluirir na VBFA com as condições VBFA-VBELV = remessa e VBFA-VBTYP_N = "M", buscar o campo VBELN.
Ir na J_1BNFLIN com a condição J_1BNFLIN-REFKEY (resultado da busca do campo VBFA-VBELN) e buscar o campo J_1BNFLIN-DOCNUM.
Se quiser o número de 9 dígitos:
ir na VBFA com as condições VBFA-VBELV = remessa e VBFA-VBTYP_N = "M", buscar o campo VBELN.
Ir na VBRKcom a condição VBRK-VBELN (resultado da busca do campo VBFA-VBELN) e buscar o campo VBRK-XBLNR
obs: DEVERÁ DESENVOLVER.
ExcluirDá pra fazer utilizando o VBA pelo excel. Tem alguns vídeos ensinando a incluir e extrair informações no SAP via VBA no Excel. Tenho utilizado para gerar relatórios e até para lançar nf na j1b1n, tudo pelo excel.
ExcluirFala, mano! Não sabia do seu blog.
ResponderExcluirMe ajudou a achar uma tabela aqui!
Brigadão e abraços!
Bom dia. Fiz o seguinte programa abaixo.... porem não consigo saber como mostrar o número do documento que aparece no relatorio de titulos do contas a receber. Alguem poderia me ajudar ?
ResponderExcluirObrigado
SELECT T0.[TransType], T1.Number 'DocEntry',T2.CardCode, T2.CardName, T0.[ShortName], T0.SourceID 'Nr.Doc', T0.Line_ID 'Parcela', T0.[VatRegNum], T0.[MIVEntry], T0.[CreatedBy], T0.[DocArr], T0.[DocType], T0.[ExpOPType], T0.[ExpOPType], T0.[MatType], T0.[LineType], T0.[LineType], T0.[BalDueDeb],
T0.[RefDate], T0.[CreatedBy], T0.[VatDate], T0.[PaymentRef], T0.[MultMatch], T0.[BalDueCred], T0.[DocArr], T0.[DocLine], T0.[DocNum], T0.[DocType], T0.[Debit], T0.[Credit], T0.[DueDate], T0.[FCCurrency], T0.[ShortName] FROM JDT1 T0
INNER JOIN .[OJDT] T1 ON T1.[TransId] = T0.[TransId]
INNER JOIN .[OCRD] T2 ON T2.[CardCode] = T0.[ShortName]
WHERE T0.[ShortName] =[%0] AND T0.[BalDueDeb] > 0 ORDER BY T0.[BalDueDeb]
Me ajudou hj, valeu!
ResponderExcluirok
ResponderExcluirEsse blog ta me salvando para criar query na SQVI. Obrigado!
ResponderExcluir