sábado, 23 de julho de 2016

Transações SAP SD

Clientes:

XD01 – Criação de Clientes - (Central)
XD02 – Alterações de Clientes - (Central)
XD03 – Visualização de Clientes - (Central)
XD04 – Alterações no Clientes
XD05 – Bloqueio de clientes
XD06 – Marcar Clientes para deletar
XD07 – Alteração de grupo de conta Cliente
XD99 – Alteração de Limite de Crédito em massa
XDN1 – Manter numeração ranges para clientes

Ordem de Vendas:

VA00 – Menu inicial
VA01 – Criação de ordem de vendas
VA02 – Alteração de ordem de vendas
VA03 – Visualização de ordem de vendas
VA05 – Listar ordem de vendas
VA07 – Comparar vendas - Pedidos de Compras
VA08 – Comparar vendas - Pedidos de Compras Departamentais

Requisição de Cotação:

VA11 – Criação Requisição de Cotação
VA12 – Alteração Requisição de Cotação
VA13 – Visualizar Requisição de Cotação
VA14L – Documentos de Vendas Bloqueados para Remessa
VA15 – Listagem Requisição de Cotação

Cotação:
VA21 – Criar de Cotação
VA22 – Alteração de Cotação
VA23 – Visualizar Cotação
VA25 – Listar Cotação
VA26 – Processamento Coletivo de Cotações

Contratos:
VA41 – Criar Contratos
VA42 – Visualizar Contratos
VA42W – Workflow para Mestre de Contratos
VA43 – Visuzalizar Contratos
VA44 – Actual Overhead: Sales Order
VA45 – Listar Contratos
VA46 – Processamento Coletivo subsequentes de Contratos

Proposta:
VA51 – Criação de Proposta
VA52 – Alteração de Proposta
VA53 – Visualizar Proposta
VA55 – Lista de Proposta
VA88 – Liquidação de Ordem de Vendas

Remessa de Saída:

VL00 – Expedição
VL01 – Criar Remessa
VL01N – Criar Remessa com referência Ordem de Vendas
VL01NO – Criar Remessa sem ref. Ordem
VL02 – Alteração de Remessa
VL02N – Alteraçao de Remessa de Saída
VL03 – Visualizar Remessa
VL03N – Visualizar Remessa de Saída
VL04 – Processar Lista de Remessas
VL06 – Monitor de Remessas
VL06C – Listar Remessas para Confirmação
VL06D – Listar Remessas de Saída para Distribuição
VL06F – Lista Geral de Remessas de Saída
VL06G – Listar Remessas para Saída de Mercadoria
VL06I – Monitor de Remessas de Entrada
VL06IC – Confirmação de Remessas de Entrada
VL06ID – Remessas de Entrada para Distribuição
VL06IF – Selection inbound deliveries
VL06IG – Remessa para Entrada de Mercadoria
VL06IP – Remessa para entrada
VL06L – Listar Remessa de Entrada para serem carregadas
VL06O – Monitor de Remessas de Saída
VL06P – Listar Remessas de Saída para Picking
VL06T – Listar Remessas para planejamento de Transporte
VL06U – Listar Remessas de Saída sem checagem
VL08 –  Confirmação de Picking
VL09 –  Cancelar Sáida de Mercadoria de Remessa
VL10 –  Editar Lista Específicas para Remessa
VL10A – Ordem de Vendas para Remessa
VL10B – Criar Remessa ref Pedido de Compras

Transporte:

VT01N: Criação de Documento de Transporte
VT02N: Alteração de Documento de Transporte
VT03N: Alteração de Documento de Transporte

Faturamento:
VF01 – Realizar Faturamento
VF02 – Alterar Documento de Faturamento
VF03 – Visualizar Documento de Faturamento
VF04 – Processamento Coletivo de Faturas

NFe:

J1B1N – Criar Nota Fiscal
J1B2N – Alterar Nota Fiscal
J1B3N – Visualizar Nota Fiscal
J!BNFE – Monitor de Notas Fiscais Eletrônicas

Gerenciamento de Cliente:

FD01 – Criação Clientes (Contabilidade)
FD02 – Alteração de Clientes (Contabilidade)
FD02CORE – Manutenção de Clientes
FD03 – Visualização de Clientes (Contabilidade)
FD04 – Alterações de Clientes (Contabilidade)
FD05 – loquear Cliente (Contabilidade)
FD06 – Marcar Clientes para Deletar (Contabilidade)
FD08 – Confirmar Clientes Individualmente (Contabilidade)
FD09 – Lista de Confirmação de Clientes (Contabilidade)
FD10 – Balanço de Contabilidade de Clientes
FD10N – Visualizar Balanço de Clientes
FD10NA – Listar Balanço de Clientes
FD10NET – Customer Balance Display
FD11 – Análise de Conta de Clientes
FD15 – Transferência de alterações de clientes
FD16 – Transferência de alterações de clientes
FD24 – Alterações de Limite de Crédito
FD32 – Gerenciamento de Alterações de Limite de Crédito
FD33 – Visualizar Gerenciamento de Limite de Crédito
FD37 – Alteração de Limite de Crédito em massa

Geral:

VKM3 e VKM4 - Lista documentos bloqueados por crédito
VKM1 - Listar Documentos de Vendas Bloqueados por crédito






118 comentários:

  1. Sobre a área de faturamento, usamos a VF02 para ajustar os valores dos materiais e faturar as Notas de Crédito. Tem conhecimento de alguma transação que faça o ajuste manual dos materiais de forma massiva? Pois pela VF02 é material por material. Obrigado.

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  2. cancelei a remessa sem aceitar a diferença na control. pode dar algun problema na proxima geração de faturamento.

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  3. pois olhei e não avia quantidade na linha da reemssa,sera que alguem pode me ajudar

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  4. Alguém sabe como gerar o saldo geral de estoque no sap?

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    1. Boa tarde.
      Saldo de MP em geral, transação MB52.

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    2. Boa noite
      Tente usar a transação RWBE você consegue visualizar o estoque de múltiplos materiais.

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    3. Bom dia! Alguém sabe a transação para forçar o faturamento no SEFAZ, está muito lento.

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  5. Prezados, existe alguma forma de cancelar massivamente documentos de fornecimento (remessa)?

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  6. Caros, gostaria de Reemprimir um ADC, qual a transação que usaria?

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  7. Olá gostaria de imprimir um relatório pelo escritorio de vendas especifico, para saber quanto foi faturado no ano , qual rotina poderia ser ? a ZSD21 gera parcial

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    1. olá diz que não existe esta rotina

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    2. As transações "ZSDR..." não são Standard. Portanto, nem todas as licenças possuem as mesmas transações ou essas transações não possuem as mesmas funções em todas as licenças.

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  8. Prezados, gostaria de saber se há uma forma de alterar o romaneio, para que saia o numero da NF ao inves do numero de Remessa, ou que eu possa adicionar o numero da NF no romaneio.

    Certo da atenção de todos

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  9. Boa tarde, Preciso Criar uma nota de Crédito, podem por favor dar as instruções? Obrigado

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    1. Boa noite
      Você já criou o processo via ordem de vendas CR?
      Ordem - Fatura?
      Obrigado

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  10. Bom dia,

    Há alguma transação que eu possa realizar impressão de transporte em massa?

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  11. Tenho que modificar um transporte sempre uso a VT02N mas bloquearam. Qual eu posso usar.

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  12. Boa noite,
    Algum de vocês sabe informar como resolver problema de CRoss docking(venda conjunta) quando há erros em várias remessas.
    Gostaria de saber se tem como localizar o erro antes de fazer o faturamento das MFS.

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  13. Eu estou precisando de uma consulta que exiba os nomes dos clientes por ordens de venda. Eu tenho várias ordens de venda, queria colocar essas OVs em um campo e executar o relatorio que me trouxesse os nomes dos clientes. Sabem se é possível?

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  14. Boa noite!

    Como licalizar o histórico de remessas excluidas?

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  15. Bom dia!
    Existe alguma transação para excluir ordens de venda em lote ? Tenho um lista na VF04 que foram criadas em duplicidade

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  16. Olá.. poderiam me auxiliar a como fazer uma carga em massa na transação KE21?

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  17. Boa tarde... existe um jeito de se fazer uma Carta de correção no SAp para uma NF? ou e somente pelo SEFAz

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  18. bom dia, como faço um registo de Nota de Debito do cliente no modulo SD?

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  19. Boa tarde,

    Comecei recentemente a trabalhar com o SAP, ainda preciso de alguma ajuda. Por isso aqui segue uma dúvida: há alguma transação em que consiga visualizar todas as faturas que lancei este mês?
    Obrigada pela ajuda!

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  20. bom dia, preciso cancelar varias OVs, tem como canelar em massa?

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  21. Como faço para saber se houve modificação em determinado Fornecimento (remessa)

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  22. Dentro do fornecimento:
    Ambiente -> modificações

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  23. Boa Tarde!

    utilizo a zttm0003 para faturamento, gostaria de saber se tem uma trasação de romaneio de separação para as cargas ja montadas.
    obrigado!

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  24. Olá! Como faço para gerar várias remessas ao mesmo tempo? e excluir várias ao mesmo tempo também?

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  25. Existe alguma transação ou relatório onde eu consiga uma lista das últimas deliveries canceladas? Estou com um caso onde a logística deletou uma delivery e preciso saber os itens que estavam contidos nela, não tenho o número da delivery mais.

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  26. Bom dia.
    Quero saber se existe alguma transação que possa visualizar as requisições excluidas?

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  27. Bom dia.
    no SAP as deliverys geradas tem faturamento automatico no tempo de 10min. Quando fazemos o cancelamento de um NF no Monitor e não ocorre estorno da delivery na VL09, ele fatura automatico no prazo de 10min. Seria possivel criar algum comando de bloqueio na VL09 para NF's canceladas, e que fosse possivel o faturamento após alteração ou correção na LV09? Apenas para casos de cancelamento.

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  28. Boa Noite. Gostaria de saber se existe alguma transação para visualizar a nota fiscal por número do lote sem ser a mb51? Exemplo: fiz a MB1B TM 915, o sistema gera automaticamente a NFe.
    Sabem se consigo alguma função que traga esse relatório pela consulta de lote ?

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  29. Segue um dica do relatório que uso:
    Na transação KE30 trás bastante informações do faturamento.
    Obs.: Precisa ser parametrizado.

    Att;

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  30. Pessoal, preciso de um relatório de ordens de venda (com bastante detalhes) , a VA05 é muito "básica".

    Obrigada.

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    1. Boa tarde,
      ZCOM012 a nivel de cabeçalho
      zcom018 a nivel de item
      zcom017 a nivel de sku

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    2. Senhores, transações Z, são exclusivas da empresa, são transações criadas para atender a um cenário específico da empresa, muito raramente um consultor repetirá o mesmo nome ZMM001, ZSD001 em duas empresas.

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  31. Este comentário foi removido pelo autor.

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  32. Este comentário foi removido pelo autor.

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  33. Preciso de relatório com informações de todas notas fiscais de entrada/devolução de venda por período x centro. qual seria transação?
    obs.: se tiver a informação da NF venda melhor ainda.

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  34. Bom dia,
    Alguém poderia informar o caminho para retirar o bloqueio do Faturamento tirei da remessa mas não estou encontrando do faturamento?

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  35. Boa tarde,
    Va02 - ir para - cabeçalho - faturamento

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  36. bom dia!

    Fizemos uma devolução, o fornecedor recusou minha nota fiscal, como voltar com essa nota para o pedido de compra?

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  37. Bom dia! Diariamente preciso imprimir 50 remaneios de transportes, Alguém sabe dizer como faço para imprimi sem precisar gerar 1 por 1?

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  38. boa tarde. gostaria de saber qual transação para gerar relatorio que contem quantidade de produto acabado x produto vendido x faturamento

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  39. Boa noite,
    Gostaria de saber se existe uma forma de gerar um relatório em forma de tabela dos pedidos de venda pendentes por data e SKU.
    Desde já, agradeço!

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  40. Amigo Boa Tarde!
    Existe alguma transação que eu consiga excluir as remessas em massa ?

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  41. Boa tarde!
    Existe alguma forma de alterar a ordem após a remessa ter sido feita, mesmo que parcialmente?

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  42. Gostaria de saber como realizo o faturamento de uma ordem de venda. Obrigada!!!

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    1. Primeiramente registrando saída ou entrada de mercadoria via VL02n e em seguida transação VF01.

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  43. Alguma transação que eu informo o lote do material e me traz os dados de qual remessa criada, qual ordem de venda ou pedido de transferência, quantidade e outros

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    1. Costumo usar a MB51

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    2. Tenta utilizar a transação MMBE
      dar um clique com o botão auxiliar do mouse e ir em "Lista de Estoque/Necessidades"

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    3. ou pode ser também a lt22 ajuda bastante

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  44. Boa noite

    Estou com uns SKUs presos a uma remessa que foi deleta de forma errada, porém não consigo efetuar mais faturamento para os mesmos SKUs presos.
    Alguém poderia me informar o que fazer para desvincular estes SKUs da remessa.

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  45. Prezados, boa noite.

    Gostaria de saber qual a transação para buscar remessas pendentes?

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    1. Para buscar remessas pendentes você pode usar a transação VL06O (para remessas sem registro de entrada ou saída)
      Ou transação VF04 ( para remessas sem documento de faturamento)

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  46. Olá!

    Vocês conhecem algum relatório específico no SAP que permite visualizar todos os recebimentos que tivemos de cliente em um período?

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    1. Relatório MB51
      Nesse relatório você menciona o período e também o código do cliente que pode ser encontrado na transação XD03 pesquisando pelo CNPJ do mesmo.

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  47. Este comentário foi removido pelo autor.

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  48. Alguem sabe qual a transação de limpar o ovcte de um transporte?

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  49. Alguem sabe me informar se No SAP tem alguma transação que consigo gerar PDF de NF e Boleto em massa?

    Obrigado

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  50. Oie como faço pra saber quais cotações viraram pedido d verdade?

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  51. Existe algum relatório que me traga a delivery e sua respectiva NF?

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  52. Bom dia
    Posso criar uma ordem de Venda com mais de um produto de diferentes códigos?

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    1. Boa tarde , dá sim , pela VA01 , você consegue acrescentar em cada linha, um código de produto diferente

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  53. O SAP não abre ordens de produção automático para os itens intermediários do produto acabado ?
    Abro ordens de produção no CO01, gostaria que os produtos intermediários gerassem OP conforme a necessidade.

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  54. Olá alguém sabe uma transação que eu possa enxergar ordens de Devolução e retorno em lista????

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  55. Bom dia!
    Preciso emitir um relatório de notas fisais registradas no mês. Existe alguma transação que me mostre?

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  56. alguem poderia me ajudar qual transacao que verifico as vendas de uma loja

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  57. Bom dia. Tenho um transporte e um fornecimento que foram excluídos. Alguém sabe de alguma transação que possa visualizar quem foi o user que excluiu?

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  58. bom dia gostaria de saber como faço para pode trocar um lote de apenas 1 item sem precisar estorna a delivery já registrada para faturamento ou sem ser registrada em qual transação consigo fazer essa modificação ? sem precisar excluir o pedido e inserir outro

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  59. Bom dia, tem um material na mmbe que aparece como remessa de cliente, mas esse material não é de remessa.

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  60. qual transação eu uso para forçar a remessa a sair e a zles0001 ?

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  61. Qual transação eu dou saida em varios documentos de uma vez?

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  62. Boa noite, alguém sabe como eu faço para descobrir o numero de um transporte que venho como transferência, o material é de vergalhao

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    1. Pega o nº de doc da NF na J1BNFE
      Baixa a Nf na Z_DANFE_PDF,
      Pega o Nº da Remessa da NF baixada no campo adicional (R),
      Coloca o Nº da remessa na VL02N, entra no fluxo e você conseguirá ter acesso ao Nº do transporte.

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  63. Boa noite!
    Alguem sabe como posso reimprimir facturas em massa? Preciso tirar novamente as facturas do ano 2020, para enviar para os clientes.

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  64. boa tarde
    Preciso retirar em relatório de faturamento (saída de fábrica), tem a ZSD4A porem não gera tabela em excel, tem alguma outra transação similar?

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  65. Bom dia!

    Alguém conhece um jeito para colocar motivos de recusa em massa? tenho umas 900 linhas de pedido para colocar uma recusa.

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    1. Tem que fazer uma MACRO no exel, ele vai colocar uma a uma, mas fará de forma automática!

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  66. Alguém conhece alguma transação no SAP que contenha número de nota fiscal, quantidade e código do matérial?

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  67. boa tarde
    alguma transação de emissao de lista de picking com ordem nao liberada? conheço a CO27 e Mb31 mas a ordem tem que estar liberada.

    atte

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  68. Bom dia, Qual a função para gerar um relatório de faturamento de OV´s, somente OV´s faturadas sem as que ainda estão na fase de cotação ?

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  69. Boa tarde!!! Alguém saberia por favor informar como bloquear a emissão de pedidos para um determinado fornecedor?
    Muito obrigado.

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  70. Como consultar o saldo do pedido de vendas?

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  71. Alguém sabe se tem alguma transação que possa realizar o picking e a saida de marcadoria em massa apás a criação da remessa? Se sim, poderia me enviar os passos?

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  72. Olá, boa noite.

    Precisava extrair um relatório de clientes, na VCUST não aparece o CNPJ nem IE. Alguém sabe outra transação?

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  74. Bom dia,

    gostaria de uma transacção (sem ser a ME2L) que desse notas de encomendas pendentes e que me desse tambem informaçao que facturas estao lançadas nessas mesma notas de encomenda mas mesmo assim nao satisfizaram completamente.

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  75. Olá gostaria de saber se tem alguma transação onde possa gerar um pick list do pedido faturado?

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  76. Olá. Gostaria de ter o detalhe dos itens/lotes de muitas NFs (mais de 100). A tabela VBRP só traz detalhe porém com número de billing e só tenho # de NFe.

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  77. Precisava configurar nota fiscal de crédito e débito no S4hana, tem alguns script??

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  78. Precisava configurar nota fiscal de crédito e débito de impostos no S4hana, tem alguns script??

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  79. Boa tarde!
    Consigo gerar uma relatório com todos os documentos pendentes de aprovação de um determinado usuário?

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  80. Olá,

    Eu realizado o faturamento sem criar remessa para Nota Fiscal de Serviço, 1 gero na VF01 o documento de faturamento e depois preciso acessar a J1B3N para dar saida individualmente nas Notas Fiscais, tem alguma forma de fazer isso em lote? De vários docs de uma vez?

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  81. Olá
    preciso tirar um relatório de clientes onde consta o bloqueio de pagamentos, não estou encontrando.

    Obrigada

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  82. Boa tarde!

    AO criar a remessa pela ZLOJA, aparece um erro "Não foi possivel determinar a remessa de mercadoria da ordem". Não tem remessa pressa na CO09 e o produto não está bloqueado. Alguem sabe o que pode ser?

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  83. Bom dia, gostaria de saber a Transação para listar as NfS por periodo com cnpj , nome do cliente e valor total desta NF.

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  84. Bom dia, gostaria de saber se tem um relatório de nota fiscal sem documento de transporte .

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  85. Bom dia, Estou com problema na hora de salvar a remessa quando coloco o itinerário, dá erro : não encontrado Link DT centro XX/YY XX/cliente , se alguém puder me ajudar agradeço imensamente,

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  86. bom dia , uma determinada ZONA DE TRANSPOTE não esta determinando na OV o itinerario automaticamente para determinado cliente o que pode ser ? Se puder ajudar , te agradeço desde ja

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