Clientes:
XD01 – Criação de Clientes - (Central)
XD02 – Alterações de Clientes - (Central)
XD03 – Visualização de Clientes - (Central)
XD04 – Alterações no Clientes
XD05 – Bloqueio de clientes
XD06 – Marcar Clientes para deletar
XD07 – Alteração de grupo de conta Cliente
XD99 – Alteração de Limite de Crédito em massa
XDN1 – Manter numeração ranges para clientes
Ordem de Vendas:
VA00 – Menu inicial
VA01 – Criação de ordem de vendas
VA02 – Alteração de ordem de vendas
VA03 – Visualização de ordem de vendas
VA05 – Listar ordem de vendas
VA07 – Comparar vendas - Pedidos de Compras
VA08 – Comparar vendas - Pedidos de Compras Departamentais
Requisição de Cotação:
VA11 – Criação Requisição de Cotação
VA12 – Alteração Requisição de Cotação
VA13 – Visualizar Requisição de Cotação
VA14L – Documentos de Vendas Bloqueados para Remessa
VA15 – Listagem Requisição de Cotação
Cotação:
VA21 – Criar de Cotação
VA22 – Alteração de Cotação
VA23 – Visualizar Cotação
VA25 – Listar Cotação
VA26 – Processamento Coletivo de Cotações
Contratos:
VA41 – Criar Contratos
VA42 – Visualizar Contratos
VA42W – Workflow para Mestre de Contratos
VA43 – Visuzalizar Contratos
VA44 – Actual Overhead: Sales Order
VA45 – Listar Contratos
VA46 – Processamento Coletivo subsequentes de Contratos
Proposta:
VA51 – Criação de Proposta
VA52 – Alteração de Proposta
VA53 – Visualizar Proposta
VA55 – Lista de Proposta
VA88 – Liquidação de Ordem de Vendas
Remessa de Saída:
VL00 – Expedição
VL01 – Criar Remessa
VL01N – Criar Remessa com referência Ordem de Vendas
VL01NO – Criar Remessa sem ref. Ordem
VL02 – Alteração de Remessa
VL02N – Alteraçao de Remessa de Saída
VL03 – Visualizar Remessa
VL03N – Visualizar Remessa de Saída
VL04 – Processar Lista de Remessas
VL06 – Monitor de Remessas
VL06C – Listar Remessas para Confirmação
VL06D – Listar Remessas de Saída para Distribuição
VL06F – Lista Geral de Remessas de Saída
VL06G – Listar Remessas para Saída de Mercadoria
VL06I – Monitor de Remessas de Entrada
VL06IC – Confirmação de Remessas de Entrada
VL06ID – Remessas de Entrada para Distribuição
VL06IF – Selection inbound deliveries
VL06IG – Remessa para Entrada de Mercadoria
VL06IP – Remessa para entrada
VL06L – Listar Remessa de Entrada para serem carregadas
VL06O – Monitor de Remessas de Saída
VL06P – Listar Remessas de Saída para Picking
VL06T – Listar Remessas para planejamento de Transporte
VL06U – Listar Remessas de Saída sem checagem
VL08 – Confirmação de Picking
VL09 – Cancelar Sáida de Mercadoria de Remessa
VL10 – Editar Lista Específicas para Remessa
VL10A – Ordem de Vendas para Remessa
VL10B – Criar Remessa ref Pedido de Compras
Transporte:
VT01N: Criação de Documento de Transporte
VT02N: Alteração de Documento de Transporte
VT03N: Alteração de Documento de Transporte
Faturamento:
VF01 – Realizar Faturamento
VF02 – Alterar Documento de Faturamento
VF03 – Visualizar Documento de Faturamento
VF04 – Processamento Coletivo de Faturas
NFe:
J1B1N – Criar Nota Fiscal
J1B2N – Alterar Nota Fiscal
J1B3N – Visualizar Nota Fiscal
J!BNFE – Monitor de Notas Fiscais Eletrônicas
Gerenciamento de Cliente:
FD01 – Criação Clientes (Contabilidade)
FD02 – Alteração de Clientes (Contabilidade)
FD02CORE – Manutenção de Clientes
FD03 – Visualização de Clientes (Contabilidade)
FD04 – Alterações de Clientes (Contabilidade)
FD05 – loquear Cliente (Contabilidade)
FD06 – Marcar Clientes para Deletar (Contabilidade)
FD08 – Confirmar Clientes Individualmente (Contabilidade)
FD09 – Lista de Confirmação de Clientes (Contabilidade)
FD10 – Balanço de Contabilidade de Clientes
FD10N – Visualizar Balanço de Clientes
FD10NA – Listar Balanço de Clientes
FD10NET – Customer Balance Display
FD11 – Análise de Conta de Clientes
FD15 – Transferência de alterações de clientes
FD16 – Transferência de alterações de clientes
FD24 – Alterações de Limite de Crédito
FD32 – Gerenciamento de Alterações de Limite de Crédito
FD33 – Visualizar Gerenciamento de Limite de Crédito
FD37 – Alteração de Limite de Crédito em massa
Geral:
VKM3 e VKM4 - Lista documentos bloqueados por crédito
VKM1 - Listar Documentos de Vendas Bloqueados por crédito
Sobre a área de faturamento, usamos a VF02 para ajustar os valores dos materiais e faturar as Notas de Crédito. Tem conhecimento de alguma transação que faça o ajuste manual dos materiais de forma massiva? Pois pela VF02 é material por material. Obrigado.
ResponderExcluirAlteração massiva de materiais é na MM17
Excluircancelei a remessa sem aceitar a diferença na control. pode dar algun problema na proxima geração de faturamento.
ResponderExcluirpois olhei e não avia quantidade na linha da reemssa,sera que alguem pode me ajudar
ResponderExcluirAlguém sabe como gerar o saldo geral de estoque no sap?
ResponderExcluirMc.4
ExcluirBoa tarde.
ExcluirSaldo de MP em geral, transação MB52.
Boa noite
ExcluirTente usar a transação RWBE você consegue visualizar o estoque de múltiplos materiais.
Bom dia! Alguém sabe a transação para forçar o faturamento no SEFAZ, está muito lento.
ExcluirPrezados, existe alguma forma de cancelar massivamente documentos de fornecimento (remessa)?
ResponderExcluirCaros, gostaria de Reemprimir um ADC, qual a transação que usaria?
ResponderExcluirOlá gostaria de imprimir um relatório pelo escritorio de vendas especifico, para saber quanto foi faturado no ano , qual rotina poderia ser ? a ZSD21 gera parcial
ResponderExcluirZSD050
Excluirolá diz que não existe esta rotina
ExcluirAs transações "ZSDR..." não são Standard. Portanto, nem todas as licenças possuem as mesmas transações ou essas transações não possuem as mesmas funções em todas as licenças.
ExcluirPrezados, gostaria de saber se há uma forma de alterar o romaneio, para que saia o numero da NF ao inves do numero de Remessa, ou que eu possa adicionar o numero da NF no romaneio.
ResponderExcluirCerto da atenção de todos
MMBE stock geral
ResponderExcluirBoa tarde, Preciso Criar uma nota de Crédito, podem por favor dar as instruções? Obrigado
ResponderExcluirBoa noite
ExcluirVocê já criou o processo via ordem de vendas CR?
Ordem - Fatura?
Obrigado
Bom dia,
ResponderExcluirHá alguma transação que eu possa realizar impressão de transporte em massa?
Tenho que modificar um transporte sempre uso a VT02N mas bloquearam. Qual eu posso usar.
ResponderExcluirBoa noite,
ResponderExcluirAlgum de vocês sabe informar como resolver problema de CRoss docking(venda conjunta) quando há erros em várias remessas.
Gostaria de saber se tem como localizar o erro antes de fazer o faturamento das MFS.
Faturamento das NFS
ExcluirEu estou precisando de uma consulta que exiba os nomes dos clientes por ordens de venda. Eu tenho várias ordens de venda, queria colocar essas OVs em um campo e executar o relatorio que me trouxesse os nomes dos clientes. Sabem se é possível?
ResponderExcluirBoa noite!
ResponderExcluirComo licalizar o histórico de remessas excluidas?
Bom dia!
ResponderExcluirExiste alguma transação para excluir ordens de venda em lote ? Tenho um lista na VF04 que foram criadas em duplicidade
Desconheço
ExcluirOlá.. poderiam me auxiliar a como fazer uma carga em massa na transação KE21?
ResponderExcluirBoa tarde... existe um jeito de se fazer uma Carta de correção no SAp para uma NF? ou e somente pelo SEFAz
ResponderExcluirYSSNFE_SOL
Excluirbom dia, como faço um registo de Nota de Debito do cliente no modulo SD?
ResponderExcluirBoa tarde,
ResponderExcluirComecei recentemente a trabalhar com o SAP, ainda preciso de alguma ajuda. Por isso aqui segue uma dúvida: há alguma transação em que consiga visualizar todas as faturas que lancei este mês?
Obrigada pela ajuda!
Já tentou a MIR4 ?
Excluirbom dia, preciso cancelar varias OVs, tem como canelar em massa?
ResponderExcluirComo faço para saber se houve modificação em determinado Fornecimento (remessa)
ResponderExcluirDentro do fornecimento:
ResponderExcluirAmbiente -> modificações
Boa Tarde!
ResponderExcluirutilizo a zttm0003 para faturamento, gostaria de saber se tem uma trasação de romaneio de separação para as cargas ja montadas.
obrigado!
Olá! Como faço para gerar várias remessas ao mesmo tempo? e excluir várias ao mesmo tempo também?
ResponderExcluirExiste alguma transação ou relatório onde eu consiga uma lista das últimas deliveries canceladas? Estou com um caso onde a logística deletou uma delivery e preciso saber os itens que estavam contidos nela, não tenho o número da delivery mais.
ResponderExcluirBom dia.
ResponderExcluirQuero saber se existe alguma transação que possa visualizar as requisições excluidas?
Bom dia.
ResponderExcluirno SAP as deliverys geradas tem faturamento automatico no tempo de 10min. Quando fazemos o cancelamento de um NF no Monitor e não ocorre estorno da delivery na VL09, ele fatura automatico no prazo de 10min. Seria possivel criar algum comando de bloqueio na VL09 para NF's canceladas, e que fosse possivel o faturamento após alteração ou correção na LV09? Apenas para casos de cancelamento.
Boa Noite. Gostaria de saber se existe alguma transação para visualizar a nota fiscal por número do lote sem ser a mb51? Exemplo: fiz a MB1B TM 915, o sistema gera automaticamente a NFe.
ResponderExcluirSabem se consigo alguma função que traga esse relatório pela consulta de lote ?
Segue um dica do relatório que uso:
ResponderExcluirNa transação KE30 trás bastante informações do faturamento.
Obs.: Precisa ser parametrizado.
Att;
Pessoal, preciso de um relatório de ordens de venda (com bastante detalhes) , a VA05 é muito "básica".
ResponderExcluirObrigada.
Boa tarde,
ExcluirZCOM012 a nivel de cabeçalho
zcom018 a nivel de item
zcom017 a nivel de sku
Senhores, transações Z, são exclusivas da empresa, são transações criadas para atender a um cenário específico da empresa, muito raramente um consultor repetirá o mesmo nome ZMM001, ZSD001 em duas empresas.
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPreciso de relatório com informações de todas notas fiscais de entrada/devolução de venda por período x centro. qual seria transação?
ResponderExcluirobs.: se tiver a informação da NF venda melhor ainda.
zcom009 a nível de item
Excluirzcom010 a nível de sku
Bom dia,
ResponderExcluirAlguém poderia informar o caminho para retirar o bloqueio do Faturamento tirei da remessa mas não estou encontrando do faturamento?
Boa tarde,
ResponderExcluirVa02 - ir para - cabeçalho - faturamento
bom dia!
ResponderExcluirFizemos uma devolução, o fornecedor recusou minha nota fiscal, como voltar com essa nota para o pedido de compra?
Bom dia! Diariamente preciso imprimir 50 remaneios de transportes, Alguém sabe dizer como faço para imprimi sem precisar gerar 1 por 1?
ResponderExcluirboa tarde. gostaria de saber qual transação para gerar relatorio que contem quantidade de produto acabado x produto vendido x faturamento
ResponderExcluirBoa noite,
ResponderExcluirGostaria de saber se existe uma forma de gerar um relatório em forma de tabela dos pedidos de venda pendentes por data e SKU.
Desde já, agradeço!
Amigo Boa Tarde!
ResponderExcluirExiste alguma transação que eu consiga excluir as remessas em massa ?
Boa tarde!
ResponderExcluirExiste alguma forma de alterar a ordem após a remessa ter sido feita, mesmo que parcialmente?
Gostaria de saber como realizo o faturamento de uma ordem de venda. Obrigada!!!
ResponderExcluirPrimeiramente registrando saída ou entrada de mercadoria via VL02n e em seguida transação VF01.
ExcluirAlguma transação que eu informo o lote do material e me traz os dados de qual remessa criada, qual ordem de venda ou pedido de transferência, quantidade e outros
ResponderExcluirCostumo usar a MB51
ExcluirTenta utilizar a transação MMBE
Excluirdar um clique com o botão auxiliar do mouse e ir em "Lista de Estoque/Necessidades"
ou pode ser também a lt22 ajuda bastante
ExcluirBoa noite
ResponderExcluirEstou com uns SKUs presos a uma remessa que foi deleta de forma errada, porém não consigo efetuar mais faturamento para os mesmos SKUs presos.
Alguém poderia me informar o que fazer para desvincular estes SKUs da remessa.
Prezados, boa noite.
ResponderExcluirGostaria de saber qual a transação para buscar remessas pendentes?
Para buscar remessas pendentes você pode usar a transação VL06O (para remessas sem registro de entrada ou saída)
ExcluirOu transação VF04 ( para remessas sem documento de faturamento)
Olá!
ResponderExcluirVocês conhecem algum relatório específico no SAP que permite visualizar todos os recebimentos que tivemos de cliente em um período?
Relatório MB51
ExcluirNesse relatório você menciona o período e também o código do cliente que pode ser encontrado na transação XD03 pesquisando pelo CNPJ do mesmo.
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirAlguem sabe qual a transação de limpar o ovcte de um transporte?
ResponderExcluirAlguem sabe me informar se No SAP tem alguma transação que consigo gerar PDF de NF e Boleto em massa?
ResponderExcluirObrigado
Oie como faço pra saber quais cotações viraram pedido d verdade?
ResponderExcluirExiste algum relatório que me traga a delivery e sua respectiva NF?
ResponderExcluirBom dia
ResponderExcluirPosso criar uma ordem de Venda com mais de um produto de diferentes códigos?
Boa tarde , dá sim , pela VA01 , você consegue acrescentar em cada linha, um código de produto diferente
ExcluirO SAP não abre ordens de produção automático para os itens intermediários do produto acabado ?
ResponderExcluirAbro ordens de produção no CO01, gostaria que os produtos intermediários gerassem OP conforme a necessidade.
Olá alguém sabe uma transação que eu possa enxergar ordens de Devolução e retorno em lista????
ResponderExcluirBom dia!
ResponderExcluirPreciso emitir um relatório de notas fisais registradas no mês. Existe alguma transação que me mostre?
alguem poderia me ajudar qual transacao que verifico as vendas de uma loja
ResponderExcluirBom dia. Tenho um transporte e um fornecimento que foram excluídos. Alguém sabe de alguma transação que possa visualizar quem foi o user que excluiu?
ResponderExcluirbom dia amigo acredito que na lt22 você consiga visualizar
Excluirbom dia gostaria de saber como faço para pode trocar um lote de apenas 1 item sem precisar estorna a delivery já registrada para faturamento ou sem ser registrada em qual transação consigo fazer essa modificação ? sem precisar excluir o pedido e inserir outro
ResponderExcluirBom dia, tem um material na mmbe que aparece como remessa de cliente, mas esse material não é de remessa.
ResponderExcluirqual transação eu uso para forçar a remessa a sair e a zles0001 ?
ResponderExcluirQual transação eu dou saida em varios documentos de uma vez?
ResponderExcluirVL06O
ExcluirComo saber o que foi alterado na J1B2N ?
ResponderExcluirBoa noite, alguém sabe como eu faço para descobrir o numero de um transporte que venho como transferência, o material é de vergalhao
ResponderExcluirPega o nº de doc da NF na J1BNFE
ExcluirBaixa a Nf na Z_DANFE_PDF,
Pega o Nº da Remessa da NF baixada no campo adicional (R),
Coloca o Nº da remessa na VL02N, entra no fluxo e você conseguirá ter acesso ao Nº do transporte.
Boa noite!
ResponderExcluirAlguem sabe como posso reimprimir facturas em massa? Preciso tirar novamente as facturas do ano 2020, para enviar para os clientes.
boa tarde
ResponderExcluirPreciso retirar em relatório de faturamento (saída de fábrica), tem a ZSD4A porem não gera tabela em excel, tem alguma outra transação similar?
Bom dia!
ResponderExcluirAlguém conhece um jeito para colocar motivos de recusa em massa? tenho umas 900 linhas de pedido para colocar uma recusa.
Tem que fazer uma MACRO no exel, ele vai colocar uma a uma, mas fará de forma automática!
ExcluirOlá. Tenta com a VKM3.
ExcluirAlguém conhece alguma transação no SAP que contenha número de nota fiscal, quantidade e código do matérial?
ResponderExcluirboa tarde
ResponderExcluiralguma transação de emissao de lista de picking com ordem nao liberada? conheço a CO27 e Mb31 mas a ordem tem que estar liberada.
atte
Bom dia, Qual a função para gerar um relatório de faturamento de OV´s, somente OV´s faturadas sem as que ainda estão na fase de cotação ?
ResponderExcluirBoa tarde!!! Alguém saberia por favor informar como bloquear a emissão de pedidos para um determinado fornecedor?
ResponderExcluirMuito obrigado.
Como consultar o saldo do pedido de vendas?
ResponderExcluirAlguém sabe se tem alguma transação que possa realizar o picking e a saida de marcadoria em massa apás a criação da remessa? Se sim, poderia me enviar os passos?
ResponderExcluirPode utilizar a transação VL10 ou VL10A.
ExcluirOlá, boa noite.
ResponderExcluirPrecisava extrair um relatório de clientes, na VCUST não aparece o CNPJ nem IE. Alguém sabe outra transação?
Tenta pela transação SE16 / SE16N com a tabela KNA1.
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirBom dia,
ResponderExcluirgostaria de uma transacção (sem ser a ME2L) que desse notas de encomendas pendentes e que me desse tambem informaçao que facturas estao lançadas nessas mesma notas de encomenda mas mesmo assim nao satisfizaram completamente.
Olá gostaria de saber se tem alguma transação onde possa gerar um pick list do pedido faturado?
ResponderExcluirOlá. Gostaria de ter o detalhe dos itens/lotes de muitas NFs (mais de 100). A tabela VBRP só traz detalhe porém com número de billing e só tenho # de NFe.
ResponderExcluirPrecisava configurar nota fiscal de crédito e débito no S4hana, tem alguns script??
ResponderExcluirPrecisava configurar nota fiscal de crédito e débito de impostos no S4hana, tem alguns script??
ResponderExcluirBoa tarde!
ResponderExcluirConsigo gerar uma relatório com todos os documentos pendentes de aprovação de um determinado usuário?
Olá,
ResponderExcluirEu realizado o faturamento sem criar remessa para Nota Fiscal de Serviço, 1 gero na VF01 o documento de faturamento e depois preciso acessar a J1B3N para dar saida individualmente nas Notas Fiscais, tem alguma forma de fazer isso em lote? De vários docs de uma vez?
Olá
ResponderExcluirpreciso tirar um relatório de clientes onde consta o bloqueio de pagamentos, não estou encontrando.
Obrigada
Boa tarde!
ResponderExcluirAO criar a remessa pela ZLOJA, aparece um erro "Não foi possivel determinar a remessa de mercadoria da ordem". Não tem remessa pressa na CO09 e o produto não está bloqueado. Alguem sabe o que pode ser?
Bom dia, gostaria de saber a Transação para listar as NfS por periodo com cnpj , nome do cliente e valor total desta NF.
ResponderExcluirBom dia, gostaria de saber se tem um relatório de nota fiscal sem documento de transporte .
ResponderExcluirBom dia, Estou com problema na hora de salvar a remessa quando coloco o itinerário, dá erro : não encontrado Link DT centro XX/YY XX/cliente , se alguém puder me ajudar agradeço imensamente,
ResponderExcluirbom dia , uma determinada ZONA DE TRANSPOTE não esta determinando na OV o itinerario automaticamente para determinado cliente o que pode ser ? Se puder ajudar , te agradeço desde ja
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